目 錄
第一部分 阜陽市第二人民醫院概況
一、主要職責
二、單位決算構成
第二部分 阜陽市第二人民醫院2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 阜陽市第二人民醫院2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 阜陽市第二人民醫院概況
一、 主要職責
我院是阜陽市衛生健康委員會屬下的事業單位 ,具體職責如下:
1、 貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策,提供醫療、護
理、預防保健和傳染病防治服務。
2、 開展醫學科學研究和醫學教學工作,促進醫學新技術項目
的開發和臨床應用:承擔教學醫院任務,承擔醫學院校學生的臨床帶教和基層醫院衛生技術人員進修培訓任務。
3、 指導基層醫院的業務技術工作,與一、二級醫院建立經常
性技術指導和合作關系,開展雙向轉診,幫助基層開展新技術
新項目研究,解決疑難問題,培訓衛生技術和管理人才。
4、 承擔戰時或自然災害、意外災害事故等特殊情況下的醫療
救護任務。
5、 開展社區醫療服務工作。
6、 開展衛生健康宣傳教育工作。
二、單位決算構成
阜陽市第二人民醫院2021年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。
第二部分 阜陽市第二人民2021年度單位決算
收入支出決算總表 |
| | | | | 公開01表 |
單位: | | | | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 |
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 753 | 一、一般公共服務支出 | 35 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | | 三、國防支出 | 37 | |
四、上級補助收入 | 4 | 1095.21 | 四、公共安全支出 | 38 | |
五、事業收入 | 5 | 74634.78 | 五、教育支出 | 39 | |
六、經營收入 | 6 | | 六、科學技術支出 | 40 | |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 41 | |
八、其他收入 | 8 | 5018.78 | 八、社會保障和就業支出 | 42 | |
| 9 | | 九、衛生健康支出 | 43 | 83365.46 |
| 10 | | 十、節能環保支出 | 44 | |
| 11 | | 十一、城鄉社區支出 | 45 | |
| 12 | | 十二、農林水支出 | 46 | |
| 13 | | 十三、交通運輸支出 | 47 | |
| 14 | | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 48 | |
| 15 | | 十五、商業服務業等支出 | 49 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| 17 | | 十七、援助其他地區支出 | 51 | |
| 18 | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 52 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | |
| 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 54 | |
| 21 | | 二十一、國有資本經營預算支出 | 55 | |
| 22 | | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 56 | |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| 24 | | 二十四、債務還本支出 | 58 | |
| 25 | | 二十五、債務付息支出 | 59 | |
| 26 | | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 60 | |
本年收入合計 | 27 | 81501.77 | 本年支出合計 | 61 | 83365.46 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 1863.69 | 結余分配 | 62 | |
年初結轉和結余 | 29 | | 年末結轉和結余 | 63 | |
| 30 | | | 64 | |
總計 | 31 | 83365.46 | 總計 | 65 | 83365.46 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況;本套報表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
收入決算表
| | | | | | | | | | | 公開02表 | |
單位: | | | | | | | | | | | 金額單位:萬元 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
小計 | 其中:教育收費 | |
|
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 81501.77 | 753 | 1095.21 | 74634.78 | | | | 5018.78 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表
| | | | | | | | | 公開03表 |
單位: | | | | | | | | | 金額單位:萬元 |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
|
|
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 83365.46 | 82612.46 | 753 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:本表反映單位本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
| | | | | | | | 公開04表 |
單位: | | | | | | | | 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 753 | 一、一般公共服務支出 | 30 | | | | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | | 三、國防支出 | 32 | | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| 6 | | 六、科學技術支出 | 35 | | | | |
| 7 | | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | | | | |
| 8 | | 八、社會保障和就業支出 | 37 | | | | |
| 9 | | 九、衛生健康支出 | 38 | 753 | 753 | | |
| 10 | | 十、節能環保支出 | 39 | | | | |
| 11 | | 十一、城鄉社區支出 | 40 | | | | |
| 12 | | 十二、農林水支出 | 41 | | | | |
| 13 | | 十三、交通運輸支出 | 42 | | | | |
| 14 | | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 43 | | | | |
| 15 | | 十五、商業服務業等支出 | 44 | | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地區支出 | 46 | | | | |
| 18 | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | | | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | | |
| 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | | | | |
| 21 | | 二十一、國有資本經營預算支出 | 50 | | | | |
| 22 | | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 51 | | | | |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
本年收入合計 | 24 | 753 | 二十四、債務還本支出 | 53 | | | | |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | | 二十五、債務付息支出 | 54 | | | | |
一般公共預算財政撥款 | 26 | | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 55 | | | | |
政府性基金預算財政撥款 | 27 | | 本年支出合計 | 56 | 753 | 753 | | |
國有資本經營預算財政撥款 | 28 | | 年末財政撥款結轉和結余 | 57 | | | | |
總計 | 29 | 753 | 總計 | 58 | 753 | 753 | | |
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表
| | | | | | 公開05表 |
單位: | | | | | 金額單位:萬元 |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 |
合計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 753 | | 753 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
| | | | | | | | 公開06表 |
單位: | | | | | | | 金額單位:萬元 |
人員經費 | 公用經費 |
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
|
301 | 工資福利支出 | | 302 | 商品和服務支出 | | 307 | 債務利息及費用支出 | |
30101 | 基本工資 | | 30201 | 辦公費 | | 30701 | 國內債務付息 | |
30102 | 津貼補貼 | | 30202 | 印刷費 | | 30702 | 國外債務付息 | |
30103 | 獎金 | | 30203 | 咨詢費 | | 30703 | 國內債務發行費用 | |
30106 | 伙食補助費 | | 30204 | 手續費 | | 30704 | 國外債務發行費用 | |
30107 | 績效工資 | | 30205 | 水費 | | 310 | 資本性支出 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | | 30206 | 電費 | | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30109 | 職業年金繳費 | | 30207 | 郵電費 | | 31002 | 辦公設備購置 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | | 30208 | 取暖費 | | 31003 | 專用設備購置 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | | 30209 | 物業管理費 | | 31005 | 基礎設施建設 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | | 30211 | 差旅費 | | 31006 | 大型修繕 | |
30113 | 住房公積金 | | 30212 | 因公出國(境)費用 | | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |
30114 | 醫療費 | | 30213 | 維修(護)費 | | 31008 | 物資儲備 | |
30199 | 其他工資福利支出 | | 30214 | 租賃費 | | 31009 | 土地補償 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | | 30215 | 會議費 | | 31010 | 安置補助 | |
30301 | 離休費 | | 30216 | 培訓費 | | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
30302 | 退休費 | | 30217 | 公務接待費 | | 31012 | 拆遷補償 | |
30303 | 退職(役)費 | | 30218 | 專用材料費 | | 31013 | 公務用車購置 | |
30304 | 撫恤金 | | 30224 | 被裝購置費 | | 31019 | 其他交通工具購置 | |
30305 | 生活補助 | | 30225 | 專用燃料費 | | 31021 | 文物和陳列品購置 | |
30306 | 救濟費 | | 30226 | 勞務費 | | 31022 | 無形資產購置 | |
30307 | 醫療費補助 | | 30227 | 委托業務費 | | 31099 | 其他資本性支出 | |
30308 | 助學金 | | 30228 | 工會經費 | | 312 | 對企業補助 | |
30309 | 獎勵金 | | 30229 | 福利費 | | 31201 | 資本金注入 | |
30310 | 個人農業生產補貼 | | 30231 | 公務用車運行維護費 | | 31203 | 政府投資基金股權投資 | |
30311 | 代繳社會保險費 | | 30239 | 其他交通費用 | | 31204 | 費用補貼 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | | 30240 | 稅金及附加費用 | | 31205 | 利息補貼 | |
| | | 30299 | 其他商品和服務支出 | | 31299 | 其他對企業補助 | |
| | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | 39906 | 贈與 | |
| | | | | | 39907 | 國家賠償費用支出 | |
| | | | | | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |
| | | | | | 39999 | 其他支出 | |
人員經費合計 | | 公用經費合計 | |
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
阜陽市第二人民醫院本年度無財政撥款基本支出,故本表無數據。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
單位: | | | | | | | | | | | | | | 金額單位:萬元 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 |
項目支出結轉 | 項目支出結余 |
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 阜陽市第二人民醫院本年度沒有政府性基金預算收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,故本表無數據。” |
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開08表 |
單位: 金額單位:萬元 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 |
合計 | 基本支出 | 項目支出 |
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類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | | | |
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注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 阜陽市第二人民醫院沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。” |